1.參與制定、修訂和完善公司內部控制管理制度、操作規(guī)程及工作流程,并監(jiān)督其執(zhí)行情況。
2.組織開展公司內控評價工作,編制公司年度內控評價工作報告,識別排查評估公司年度重大風險,編制公司年度風險管理報告。
3.完善整改落實工作機制,推動公司審計問題和內控缺陷整改落實,組織對審計整改的檢查驗收。
4.落實院審計部門部署的年度審計任務,及時報送上級要求的內部審計報表。
要求審計、財務、管理類等相關專業(yè),中共黨員;具備一般工作經驗及工齡5年及以上,有央國企審計、財務類工作經驗優(yōu)先。