1、組織開展和落實內(nèi)部審計和專項審計,配合外部審計機構對公司的審計,并對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行跟蹤,督促整改。
2、檢查公司及相關部門的內(nèi)部控制制度和管理體系的執(zhí)行情況,并對其有效性、合理性、經(jīng) 濟性進行評價。
3、檢查公司及相關部門的采購與銷售經(jīng)濟活動及相關財務收支的真實性、合法性、效益性 進行審計監(jiān)督,防錯糾弊,為公司及部門優(yōu)化管理提供意見。
4、對公司年度財務預算。財務決算執(zhí)行情況進行審計監(jiān)督。對公司及成員企業(yè)的 年度經(jīng)營指標的完成情況進行確認。
5、總結、交流內(nèi)部審計工作經(jīng)驗,組織內(nèi)部審計交流、研討,培訓內(nèi)部審計人員。
6、向?qū)徲嬑瘑T會和上級領導提交審計計劃和審計報告,按時完成交辦的審計任務。
7、完成分管經(jīng)理交辦的其他工作事項。
崗位要求:
1、本科及以上學歷,審計或財會相關專業(yè)。
2、中級審計師或中級會計師,五年以上制造業(yè)財務、審計相關工作經(jīng)驗。
3、熟練使用日常辦公軟件和財務軟件。具有一定數(shù)據(jù)分析能力。
4、具有風險識別敏感度,熟悉風險控制的策略。具備組織內(nèi)外溝通協(xié)調(diào)能力,有高度的責任感、職業(yè)道德和保密意識。