一、崗位職責
1、內部審計支持
協(xié)助制定年度審計計劃,執(zhí)行各項審計項目,負責資料的收集、底稿編制、數據整理分析、審計問題整改跟進、整改報告等。
2、合規(guī)管理輔助
協(xié)助維護公司合規(guī)政策庫,收集法律法規(guī)及行業(yè)監(jiān)管動態(tài);參與合規(guī)檢查,整理合規(guī)風險清單及整改臺賬、合規(guī)培訓會務及材料準備工作。
3、風險管理與內控
協(xié)助開展風險識別與評估,更新風險數據庫;參與內控測試,記錄內控缺陷、跟進改善進度;維護更新風險及內控報告基礎數據。
4、反舞弊與舉報管理
管理舉報渠道,做好舉報記錄與初步篩查;協(xié)助舞弊調查,整理證據材料、訪談記錄等;維護反舞弊案例檔案,確保信息保密性。
5、部門文檔歸檔、會議紀要及數據統(tǒng)計等工作。
6、上級交辦的其他臨時性工作。
二、任職資格
1、本科及以上學歷,會計、財務、審計、法律等相關專業(yè);
2、兩年以上財務/審計/合規(guī)/法律工作經驗;
3、掌握內部審計、合規(guī)管理基礎知識,熟練使用Excel、PPT等辦公軟件、審計軟件,具備基礎數據分析及報告撰寫能力;
4、持有CIA/CPA/律師資格優(yōu)先;
5、嚴謹細致,原則性強,具備保密意識;溝通協(xié)調能力良好,能承受一定工作壓力,強烈責任心、事業(yè)心,能夠勤勉盡責。