1、對公司各內(nèi)部機構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估;
2、對公司各內(nèi)部機構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的會計資料及其他有關(guān)經(jīng)濟資料,以及所反映的財務(wù)收支及有關(guān)的經(jīng)濟活動的合法性、合規(guī)性、真實性和完整性進行審計,包括但不限于財務(wù)報告、業(yè)績快報、業(yè)績預(yù)告、業(yè)績快報、自愿披露的預(yù)測性財務(wù)信息等;
3、協(xié)助建立健全反舞弊機制,確定反舞弊的重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和 主要內(nèi)容,并在內(nèi)部審計過程中合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為;
4、配合公司聘請的外部審計機構(gòu),完成年度財務(wù)報告的相關(guān)審計工作;
5、負責(zé)股東名冊的管理;
6、協(xié)助組織董事會、股東大會及相關(guān)資料的準(zhǔn)備;
7、募集資金的監(jiān)管,固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的監(jiān)管、抽查;
8、董事會及審計委員會指定的其他相關(guān)工作
崗位需求:
1、本科及以上學(xué)歷
2、會計、審計、財務(wù)管理相關(guān)專業(yè)
3、2年以內(nèi)企業(yè)內(nèi)部審計工作經(jīng)驗
4、具有會計專業(yè)知識、審計專業(yè)知識
5、熟練運用各類辦公軟件、財務(wù)相關(guān)軟件
6、工作細致認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)、有較強的執(zhí)行力、較強的數(shù)據(jù)處理能力、分析能力