崗位要求:
1、制定年度審計計劃,確定審計工作的重點領域,確保審計計劃與公司整體戰(zhàn)略目標一致,保證審計工作覆蓋所有重要領域,并根據(jù)公司需求、法規(guī)變化和外部環(huán)境進行調整。
2、審查和評估公司各項財務及運營活動的內部控制制度,確保其有效性,防止財務舞弊和不合規(guī)行為。
3、識別并評估公司內部控制體系中的潛在風險,提出改進建議。監(jiān)督和評估各部門的風險管理流程,確保其符合公司政策和行業(yè)標準。
4、指導并監(jiān)督審計團隊開展工作,確保審計活動按計劃實施并達到預期效果。根據(jù)審計結果提出針對性建議,幫助各部門優(yōu)化內部控制、提高工作效率。
崗位要求:
1、本科及以上學歷,財務、會計、審計、金融或相關專業(yè)。具備注冊會計師(CPA)、內部審計師(CIA)等專業(yè)認證者優(yōu)先。
2、至少5年以上審計工作經(jīng)驗,具有獨立審計、內部審計、外部審計等方面的實踐經(jīng)驗。具有3年以上審計管理經(jīng)驗,能夠領導團隊完成復雜的審計任務。
3、熟悉財務報告編制、財務分析、會計準則及審計程序。了解風險管理、內控理論,能夠識別和評估各類潛在風險。
4、具備基本的公司法、合同法及相關行業(yè)法規(guī)知識,能夠識別審計過程中涉及的法律合規(guī)問題。了解反舞弊、反洗錢等相關法律法規(guī),并能在審計中識別相應的合規(guī)風險。