1、根據年度審計計劃或管理層/審計委員會的特殊要求,執(zhí)行財務審計、運營審計、合規(guī)審計和專項審計;
2、檢查和評估關鍵業(yè)務流程(如訂單到收款、采購到付款、生產制造、存貨管理、固定資產、總賬到報告等)內部控制制度的設計是否合理、健全,能否有效預防和發(fā)現(xiàn)重大錯誤或舞弊。
3、在審計過程中,敏銳識別業(yè)務流程中的操作風險、財務風險、合規(guī)風險和戰(zhàn)略風險;
4、發(fā)現(xiàn)內部控制存在的缺陷、漏洞或執(zhí)行偏差;
5、評估管理層整改措施的有效性和及時性,確保風險得到有效控制或消除;
6、在流程設計、系統(tǒng)實施或政策制定初期,提供內控和風險管理方面的專業(yè)咨詢意見,幫助業(yè)務部門“第一次就把事情做對”,降低后期審計發(fā)現(xiàn)問題概率。
1、年齡不限,??萍耙陨蠈W歷,會計、審計等相關專業(yè);
2、熟悉內部審計流程與規(guī)范、企業(yè)運作流程、財稅法規(guī)、公司財務管理流程等;
3、3年以上審計相關工作經驗;
4、具備中級會計師及以上職稱,具備注冊會計師、審計師資格者優(yōu)先;
5、正直誠實,工作態(tài)度積極,責任心強;
6、了解、掌握財務、EXSEL等財務、辦公軟件。
福利待遇:五險一金+帶薪休假+年假+司齡獎+免費工作餐+節(jié)假日福利
上班時間:上午09:00-12:00,下午12:50-17:20