1、遵照集團內部審計管理制度和集團管理要求,協(xié)助完成集團內部財務審計工作,防范企業(yè)內部風險;
2、根據內部審計管理需要,協(xié)助制定相關審計制度,促使審計工作規(guī)范化;
3、根據內部審計計劃,參與對子公司經營成果、各項財務收支、專項資金的核算和使用、財務預算、會計核算規(guī)范情況進行審計,搜集審計證據及編制審計報告,確保審計工作按時完成;
4、根據內部審計要求,指導并監(jiān)督被審計部門整改工作,確保審計整改落實到位
任職資格:
1、本科以上學歷,特別優(yōu)秀者可放寬;
2、工作經驗:三年以上同崗位相關工作經驗;
3、具有財務或審計相關專業(yè)知識,具有中級以上職稱,能熟練運用用有等財務軟件及excel等辦公軟件,文字表達能力強。
4、正直、認真、獨立、有主見,具有溝通和領導能力。