崗位職責(zé):
1.根據(jù)公司海外大區(qū)營(yíng)銷(xiāo)激勵(lì)政策,組織制定海外子公司績(jī)效審計(jì)方案和實(shí)施計(jì)劃,開(kāi)展海外子公司財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì);同時(shí)開(kāi)展對(duì)海外子公司財(cái)務(wù)報(bào)告有關(guān)的內(nèi)部控制有效性進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià),并對(duì)內(nèi)控審計(jì)/評(píng)價(jià)報(bào)告審核、報(bào)批;根據(jù)海外子公司審計(jì)報(bào)告,組織審計(jì)管理人員編制審計(jì)整改通知并審核審計(jì)整改計(jì)劃,保證審計(jì)閉環(huán)管理,促進(jìn)管理改善。根據(jù)內(nèi)控管理需要,組織開(kāi)展公司內(nèi)控制度設(shè)計(jì)科學(xué)性、執(zhí)行有效性進(jìn)行審計(jì),重點(diǎn)是“三重一大”決策事項(xiàng)、重點(diǎn)環(huán)節(jié)及重大項(xiàng)目的資金及費(fèi)用審計(jì),審核內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告。組織編制審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改建議表并落實(shí)相關(guān)部門(mén)整改。制定并維護(hù)《內(nèi)部審計(jì)制度》并組織實(shí)施,對(duì)公司開(kāi)展經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的部門(mén)及所屬的海外子公司主要負(fù)責(zé)人任期內(nèi)、離任后組織開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì);
2.對(duì)銷(xiāo)售人員和干部主管組織開(kāi)展離職前審計(jì)。組織開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),審核審計(jì)管理人員出具的審計(jì)報(bào)告;組織編制審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改建議反饋表并落實(shí)相關(guān)部門(mén)整改。根據(jù)渠道管理需要或領(lǐng)導(dǎo)安排,對(duì)各大區(qū)所轄經(jīng)銷(xiāo)商開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。對(duì)上級(jí)母公司安排的渠道管理或經(jīng)銷(xiāo)商審計(jì)相關(guān)事項(xiàng)予以對(duì)接,配合上級(jí)審計(jì)人員開(kāi)展海外渠道管理審計(jì)相關(guān)項(xiàng)目
任職要求:
學(xué)歷: 本科及以上
專(zhuān)業(yè): 會(huì)計(jì)、審計(jì)、財(cái)務(wù)
工作經(jīng)驗(yàn): 3~5年同崗位經(jīng)驗(yàn)