崗位職責:
1. 不斷完善公司內部控制體系的建設,能夠獨立開展企業(yè)內部控制評價;
2. 負責開展內/外部企業(yè)內控相關的審核工作;
3. 強化企業(yè)業(yè)務流程風險體系建設,完善企業(yè)內部控制風險數(shù)據(jù)庫,并定期更新;
4.組織內控體系知識培訓與落地;
5.利用審計發(fā)現(xiàn)業(yè)務流程管控缺失和不足,提出整改建議并推動整改落實;
6.開展公司其他管理體系相關工作。
任職要求:
1.財務或審計專業(yè)優(yōu)先,具有中級會計師或內部審計師資格證優(yōu)先;
2.3年以上甲方內控或審計相關工作經驗;
3.良好的溝通協(xié)調能力,具有,嚴謹、主動、認真、敬業(yè)的職業(yè)操守;
4.英語良好,能夠看懂英文文件;
5.如有ISO管理體系(質量/環(huán)境/職業(yè)健康/信息安全)經驗,企業(yè)碳管理、ESG經驗優(yōu)先。