崗位內(nèi)容:
1、按照內(nèi)審工作程序制度和內(nèi)審控制規(guī)范、審計計劃,進行風險分析并開展審計工作,完成相關的審計工作底稿,出具審計報告或?qū)徲嬚慕ㄗh書,并追蹤整改結(jié)果;
2、協(xié)助完成對物業(yè)公司的各項經(jīng)濟活動、內(nèi)控管理、財務收支等事項進行審計檢查;
3、協(xié)助完成物業(yè)公司中層以上人員及特殊管理崗位人員的任期內(nèi)經(jīng)營目標、離任經(jīng)濟責任審計;
4、根據(jù)審計結(jié)果,協(xié)助并監(jiān)督各業(yè)務部門制定、修改、完善工作程序以控制風險;
5、協(xié)助完善物業(yè)公司內(nèi)控管理制度、風險管理制度及操作流程。配合主管領導進行合理安排,優(yōu)化審計過程,修訂審計標準,建立完善的質(zhì)量控制體系,提高審計效率和服務質(zhì)量。
任職要求:
1. 大學本科及以上。
2. 至少3年以上審計工作經(jīng)驗,有執(zhí)業(yè)資格證書者優(yōu)先考慮。
3. 具備較強的組織協(xié)調(diào)能力、溝通能力和文字表達能力。
4. 熟練操作辦公軟件及常用的審計軟件工具,能夠勝任工作需要。