崗位使命:搭建集團內控管理體系,組織、處理集團內重大風險防控事務。
1、組織擬定審計督導項目計劃和審計督導范圍,指導審計工作。
2、對企業(yè)經營與戰(zhàn)略目標實現(xiàn)的風險較大、存在隱患的項目活動及影響企業(yè)形象的事項開展追蹤審計督導。
3、指導集團內重大投訴事項的處理工作。
4、組織企業(yè)信息渠道風險評估工作。
5、組織集團風險事項識別與風險評估工作。
6、提出并指導完善風險應對方案的合理性與合規(guī)性等。
7、組織內部審計、督導等評價成果的轉化。
8、指導、督促各單位經營管理活動存在問題及風險管控的改進。
9、負責本部門組織機構和崗位編制的設置及業(yè)務工作的管理實施。
10、負責部門人員工作分工、學習與培訓、績效考核等工作。
11、負責分管業(yè)務的重大事項決策、跨單位或部門的資源整合協(xié)調對接工作。
任職資格:
1、統(tǒng)招本科及以上學歷,財務專業(yè)或審計專業(yè);
2、10年以上審計工作從業(yè)經驗,有乙方會計事務所(四大優(yōu)先)和甲方醫(yī)療/教育行業(yè)優(yōu)先;
3、穩(wěn)定性強;可接受出差。
4、素質要求:品德端正、秉持職業(yè)操守盡職盡責、具備對審計對象的職業(yè)敏感度及綜合判斷能力,良好的溝通能力和計算機系統(tǒng)操作能力。