崗位職責:
1.負責集團各公司的內(nèi)部審計工作,以風險為導向,制定審計計劃,設計并執(zhí)行審計程序、發(fā)表意見提出建議、出具報告、跟蹤質(zhì)量改進。
2.針對審計問題,剖析成因,協(xié)同被審計單位制可行整改方案,跟蹤落實、定期復查、閉環(huán)管理,防問題復發(fā),提升治理水平。
3.支持證券部日常信息披露、投資者關系、公司治理、內(nèi)部控制等財務分析相關支持工作,及部門內(nèi)其他支持性工作。
任職要求:
1.本科及以上學歷,財務管理、審計學、會計學等財會相關專業(yè)優(yōu)先;
2.2年及以上相關工作經(jīng)驗,具有審計、會計師事務所或內(nèi)控相關背景優(yōu)先;
3.積極主動,具有高度責任感、抗壓能力、執(zhí)行力、學習能力。