1、建立健全集團(tuán)及子公司內(nèi)部控制體系和流程,參與審計方案和預(yù)算及執(zhí)行;
2、組織實施財務(wù)審計、轉(zhuǎn)向?qū)徲嫛⒔?jīng)營效益審計、離任審計、內(nèi)控流程審計等各項審計工作,提供現(xiàn)場督導(dǎo);
3、針對各項審計工作的結(jié)果,編制審計報告,整改建議及階段性審計總結(jié),并督促審計結(jié)論和合理化建議落實;
4、及時發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營活動中存在的潛在問題和風(fēng)險,提出改進(jìn)意見。
任職資格
1、會計、財務(wù)管理類專業(yè),本科以上學(xué)歷;
2、具有10年以上審計經(jīng)驗。