崗位描述:
1.協(xié)助審計部長擬定公司內部審計工作制度,編制年度內部審計工作計劃并進行審計,確認會計記錄的真實性及是否符合會計準則要求;
2.開展財務收支、經濟責任、經濟效益和財經法紀等常規(guī)審計;
3.對企業(yè)的重大經營活動進行檢查;
4.定期對企業(yè)的高風險業(yè)務進行審計;
5.根據審計工作的要求出具符合要求的內部審計報告;
6.監(jiān)督、檢查公司制度的落實情況,跟蹤審計問題的整改進度及整改結果情況,實施后續(xù)審計工作;
7.協(xié)調配合審計機關和市國資委、控股公司等單位實施的審計項目及其他需審計、檢查、評價事項;
8.根據公司安排完成臨時性的審計、內控工作,根據工作需要出具相關報告;
9.負責部門內的文件、資料、檔案的保管工作;
任職要求:
1.大學本科及以上,財會、審計等相關專業(yè);
2.熟練應用財務準則、稅法相關知識;
3.3年以上內審相關工作經驗,具有服務外包行業(yè)相關內審工作經驗、企業(yè)內部審計項目主審工作經驗者優(yōu)先;
4.具有中級會計師或審計師資格等相關資質證書者優(yōu)先;
5.良好的溝通協(xié)調能力、表達能力、寫作能力以及較強的責任心,遵規(guī)守紀。