工作內容:
1、組織制訂、完善和實施公司內部審計的各項規(guī)章制度及相關工作流程;
2、編制年度審計計劃,開展經濟責任審計、經濟效益審計、內部控制審計以及采購、銷售、人力資源、資產管理等專項審計等具體審計項目;
3、對接被審計單位,持續(xù)跟蹤審計問題整改,督辦被審單位完成審計問題整改。
招聘要求:
1、碩士及以上學歷,審計、財經類專業(yè),持中級會計師或審計師職稱;
2、五年以上大型國企或制造企業(yè)集團審計、財務相關工作經驗,熟悉內部審計流程,能獨立開展經濟責任審計、經濟效益審計、內部控制審計以及采購、銷售、人力資源、資產管理等專項審計,能獨立撰寫審計報告;
3、工作態(tài)度謹慎細致,能抗壓,具備良好的風險意識及問題分析、組織協(xié)調能力。