崗位職責(zé)
1. 協(xié)助建立和完善公司內(nèi)部審計體系與流程,重點嵌入費用管控節(jié)點,從制度層面為降本提效奠定基礎(chǔ)。
2. 獨立執(zhí)行內(nèi)部審計項目,在核查各項費用支出、采購銷售、資產(chǎn)管理真實性與合規(guī)性的同時,深挖非必要費用漏洞,推動費用優(yōu)化。
3. 全面掌握公司供產(chǎn)銷各環(huán)節(jié)盈虧情況,精準定位成本偏高環(huán)節(jié),為利潤提升提供數(shù)據(jù)支撐。
4. 評估內(nèi)部控制體系有效性,重點識別運營中的效益流失風(fēng)險,并提出針對性改進建議以提升資源使用效率。
5. 完成上級交辦的其他審計調(diào)查工作,優(yōu)先聚焦費用優(yōu)化專項審計,助力公司壓縮無效支出、提高整體利潤效益。
任職要求:
1、具備內(nèi)部審計或會計師事務(wù)所審計工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
2、具備良好的分析判斷能力、溝通能力和文字表達能力,原則性強。