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更新于 1月8日

內部審計專員

8000-10000元·13薪
  • 沈陽沈河區(qū)
  • 五里河
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

內部審計
1. 財務審計:對公司財務報表進行審計,確保其準確性和合規(guī)性。審查財務賬目、憑證,核實資產與負債狀況,檢查財務收支記錄。
2. 內部控制評估:評估公司內部控制制度,查找潛在風險和漏洞,提出改進建議,確保公司運營的高效性和合規(guī)性。
3. 合規(guī)性檢查:檢查公司財務活動是否符合法律法規(guī)、政策及行業(yè)標準,及時發(fā)現并糾正違規(guī)行為。
4. 審計報告:撰寫審計報告,向管理層匯報審計結果,提出改進建議和措施。跟蹤審計問題的整改情況,確保整改落實。
5.協(xié)助外部審計工作:配合外部審計機構開展審計工作,提供必要的資料和支持。
任職要求
1. 專業(yè)背景:本科及以上學歷,財務、審計等相關專業(yè)。
2. 證書:持有注冊會計師(CPA)或審計師等相關資格證書優(yōu)先。
3. 經驗:有2-3年以上財務審計工作經驗,熟悉財務審計流程和方法。
4. 技能:熟練運用財務軟件和辦公軟件,具備良好的數據分析能力和溝通能力。
5. 道德品質:誠實守信,具備良好的職業(yè)道德和職業(yè)操守,嚴謹細致。
6. 學習能力:能夠不斷學習新知識,適應公司業(yè)務發(fā)展和審計工作的需求。

工作地點

沈河區(qū)沈陽友誼時代廣場

職位發(fā)布者

葛亞鵬/人事經理

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