1.依據(jù)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)政策、年度計(jì)劃、業(yè)務(wù)執(zhí)行方案及標(biāo)準(zhǔn)流程,開展審計(jì)工作
2.審計(jì)項(xiàng)目完成后,編制審計(jì)報(bào)告初稿,提出可落地的改進(jìn)建議,供團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人審核
3.協(xié)助團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人評估并完善公司內(nèi)部控制制度及業(yè)務(wù)操作流程。
4.按照審計(jì)計(jì)劃,開展基于風(fēng)險(xiǎn)的控制評估工作,具體包括:
- 核實(shí)已識別的問題;
- 提交整改方案,供管理層審核;
- 監(jiān)督整改措施的執(zhí)行情況
任職資格:
1. 3+ years of audit/finance experience
3 年及以上審計(jì)或財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)
2. Strong knowledge of SOX, COSO, or IIA standards.
精通 SOX(薩班斯 - 奧克斯利法案)、COSO(反虛假財(cái)務(wù)報(bào)告委員會發(fā)起組織)或 IIA(國際內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會)相關(guān)準(zhǔn)則。
3. CICPA qualification highly desirable.?
持有 CICPA(中國注冊會計(jì)師)資格證書者優(yōu)先考慮
4.Bachelor's degree or above in Finance, Accounting, Auditing, or related fields
金融、財(cái)務(wù)、審計(jì)相關(guān)專業(yè)統(tǒng)招本科