崗位職責(zé):
1. 實施審計項目:根據(jù)年度審計計劃,參與執(zhí)行各類財務(wù)審計、運營審計及專項審計。
2. 內(nèi)控體系建設(shè)與評價:梳理業(yè)務(wù)流程,識別關(guān)鍵風(fēng)險點,并協(xié)助各部門完善內(nèi)部控制機制。同時要定期測評內(nèi)控的有效性,確保企業(yè)在合規(guī)的軌道上運行。
3. 跟蹤整改與閉環(huán)管理:跟蹤審計意見和建議的整改落實情況,確保問題形成閉環(huán)管理,真正推動管理提升。
4. 支持管理與溝通:協(xié)助編制向?qū)徲嬑瘑T會等管理層匯報的材料。
5. 領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
任職資格:
1.學(xué)歷:本科及以上學(xué)歷,審計、會計、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)。
2. 經(jīng)驗:有2-5年制造業(yè)或大型公司的內(nèi)部審計/事務(wù)所經(jīng)驗。
3. 技能:(1)熟悉財稅審計相關(guān)法規(guī)、審計程序和公司內(nèi)部控制的要求及標(biāo)準(zhǔn)。
(2)較強的邏輯推理能力、溝通協(xié)調(diào)能力、文字撰寫能力。
(3)細致嚴謹、責(zé)任心強、原則性強且具備一定的抗壓能力。
4. 專業(yè)證書:持有CPA(注冊會計師)、CIA(國際注冊內(nèi)部審計師) 等專業(yè)證書優(yōu)先。