崗位職責(zé):
1、據(jù)公司各項管理制度、制定具體的審計工作方案并取得審計工作證據(jù),編制審計工作底稿,對取得的審計證據(jù)的真實性、完整性負責(zé);
2、對公司內(nèi)部控制機制的可靠性、有效性和完整性進行審查和評估,并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報;
3、跟蹤監(jiān)控公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產(chǎn)報表,判斷企業(yè)運行效率,及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險并提出改進建議;
4、負責(zé)審計資料的立卷,收集、整理歸檔工作;
5、配合外審計提供內(nèi)控資料,并出具內(nèi)部控制自評價報告。
6、完成部門安排的其他工作。
崗位要求:
1.財務(wù)管理、會計學(xué)等相關(guān)專業(yè),統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷;
2.具有初級會計師或以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格、有2年及以上審計或財務(wù)工作經(jīng)驗;
3.財務(wù)專業(yè)知識扎實,具有一定的數(shù)據(jù)分析能力和財務(wù)管理能力,熟悉企業(yè)會計準(zhǔn)則,能熟練操作財務(wù)軟件及日常辦公軟件;