崗位職責:
1、據(jù)公司各項管理制度、制定具體的審計工作方案并取得審計工作證據(jù),編制審計工作底稿,對取得的審計證據(jù)的真實性、完整性負責;
2、對公司內部控制機制的可靠性、有效性和完整性進行審查和評估,并向部門領導匯報;
3、跟蹤監(jiān)控公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產(chǎn)報表,判斷企業(yè)運行效率,及時發(fā)現(xiàn)風險并提出改進建議;
4、負責審計資料的立卷,收集、整理歸檔工作;
5、配合外審計提供內控資料,并出具內部控制自評價報告。
6、完成部門安排的其他工作。
崗位要求:
1.財務管理、會計學等相關專業(yè),統(tǒng)招本科及以上學歷;
2.具有初級會計師或以上專業(yè)技術職務資格、有2年及以上審計或財務工作經(jīng)驗;
3.財務專業(yè)知識扎實,具有一定的數(shù)據(jù)分析能力和財務管理能力,熟悉企業(yè)會計準則,能熟練操作財務軟件及日常辦公軟件;